为了做好学校科研经费和信息化系统管理制度以及各项财务制度的督促落实工作,进一步规范各单位的经济行为,规范学院经济活动、重大事项的决策程序等,保证各项经济活动以及重大决策符合国家有关法律法规和财经纪律要求。根据《四川省内部审计条例》第十四条的规定和学校2024年内部审计工作计划和安排,审计处对科研经费和信息化耗材管理情况、预算情况、报销情况等进行了审计。
通过开展科研经费和信息化系统管理专项审计以规范学院科研经费和信息化系统管理,防止经费使用不合理,提升学校管理水平,推动实现规划中服务保障的工作目标。
在审计过程中党政办公室、计划财务处、科研处、信息中心给予了积极配合。