为切实加强直属单位(学校)内部监督管理,规范财经秩序提高资金使用效益,推进党风廉政建设,保障教育事业健康有序发展,根据国家、省、市有关政策规定和要求,结合实际,市教育体育局决定于2024年10月17—23日对全讯开展2022、2023年度财务管理内部审计。
本次主要围绕对 2022、2023年度财政预算执行情况和其他资金使用情况进行专项审计。具体包括:部门预算执行的基本情况,收支两条线执行情况,部门预算管理情况,物品采购情况,中央八项规定等系列规定精神的落实情况,项目经费的预算执行与管理情况资产管理、资产安全和资产有效利用情况,会计基础工作等情况。