2019年7月19日-10月24日期间,市教体局委托四川中方会计师事务所对我院2018年部门预算执行情况进行了专项审计。此次审计内容对单位基本情况、资产负债情况、收支情况、项目专项资金、政府采购情况、资产管理情况、财政拨款“三公”经费支出等七个方面进行了审计核查,并对相关重要事项进行了必要的延伸和追溯。
对本次审计中发现的问题,我院审计处进行了梳理和分类,并提出了如下整改建议:一是完善审批系统,优化审批流程;二是规范内部审计工作,健全内部审计制度;三是充分发挥内部控制执行与监督职能。学院将继续扎实推进内部审计工作,进一步完善内控体系建设,强化高校内部治理。